6月22至23日,集团审计内控部分别赴西咸城投、西咸环境、西咸智慧进行交流座谈,深入了解子公司审计内控工作整体情况,进一步加强业务规范化管理。
座谈会上,集团审计内控部负责人介绍了集团的工作要求和整体安排,子公司分管领导汇报了内控建设、审计计划、人员配备等基本情况,双方围绕审计管理、内控体系建设、全面风险管理、法律事务管理、需协调支持事项等方面工作进行交流讨论。
会议强调,一是要进一步加强集团、子公司审计内控业务沟通交流,增强协调配合意识,始终树立工作“一盘棋”思想。二是要切实规范内部管理,建立健全各项规章制度,严格执行授权管理审批流程,充分发挥好审计体检作用。三是要不断增强风险防范意识,持续提升集团、子公司风险管理水平,为集团高质量发展保驾护航。